當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,建筑行業(yè),暫估收入入賬,當(dāng)實(shí)際開票時(shí)怎么沖銷暫估收入入賬。



你好!沖減當(dāng)期無票收入確認(rèn)有票收入就可以
2020 03/25 13:56

84784979 

2020 03/25 14:01
老師,前面已做暫估收入,現(xiàn)在這樣做對嗎,為啥不對?

QQ老師 

2020 03/25 14:15
你好!沒有差額可以這樣處理

QQ老師 

2020 03/25 14:15
你好!沒有差額可以這樣處理

84784979 

2020 03/25 18:30
老師您好,那如果是前面暫估10萬,現(xiàn)在開票5萬,該怎么沖賬呢

QQ老師 

2020 03/25 19:40
你好,差額5萬需要通過以前年度損益調(diào)整科目。直接調(diào)整差額就可以。

84784979 

2020 03/25 19:48
好的,謝謝老師

QQ老師 

2020 03/25 19:49
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
