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老師,房租費繳納和計提,分攤的會計分錄怎么做?



您好
繳納的時候
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
分攤
借:管理費用等
貸:其他應(yīng)付款
沒有收到發(fā)票先計提
借:管理費用等
貸:其他應(yīng)付款-暫估
2020 03/25 22:40

84785020 

2020 03/25 22:40
收到發(fā)票了

bamboo老師 

2020 03/25 22:42
收到發(fā)票了就寫前面兩筆分錄就好了

老師,房租費繳納和計提,分攤的會計分錄怎么做?
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