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問題已解決

老師,完稅證明和賬面的怎么不一樣,小規(guī)模納稅人,賬面增值稅銷賬貸方? 借方等著完稅證明,為什么已交稅金不等于呢?

84784983| 提問時(shí)間:2020 03/30 13:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 是同一期的嗎 是不 是報(bào)表填寫的金額不對(duì) 可以去查看一下
2020 03/30 13:49
84784983
2020 03/30 13:54
是同一期
84784983
2020 03/30 13:55
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷賬貸方? 借方倒是等于完稅證明
玲老師
2020 03/30 14:07
你實(shí)際要去對(duì)一下明細(xì)賬,看對(duì)不對(duì)?你計(jì)提的正確不?然后是不是按照計(jì)提的交的
84784983
2020 03/30 14:09
應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目沒有問題,下面就兩個(gè)科目,銷賬和已交,您能幫我看下么,已交就幾個(gè)分錄,看著也沒有錯(cuò)啊
玲老師
2020 03/30 14:25
銷想和已交稅金都是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個(gè)科目如果是需要交增值稅時(shí)分錄,是這樣寫,借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款
84784983
2020 03/30 14:50
我們是小規(guī)模,沒有用未見增值稅這個(gè)科目,就是交稅用已交稅金,然后減免稅就從銷賬轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入減免稅了
玲老師
2020 03/30 14:57
小規(guī)模納稅人期末不用結(jié)轉(zhuǎn),直接寫借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸銀行存款
玲老師
2020 03/30 14:58
已交稅金,一般情況也不用,已交稅金是當(dāng)月交當(dāng)月的稅,才用這個(gè)科目
84784983
2020 03/30 15:14
已交稅金是代開專票然后用了,那我這賬面上交了多少增值稅應(yīng)該怎么開?是銷賬貸方-借方就可以么?可是交增值稅的時(shí)候用了已交稅金啊
玲老師
2020 03/30 15:16
小規(guī)模代開發(fā)票時(shí)也是正常交稅,借應(yīng)收貸收入應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,
玲老師
2020 03/30 15:16
需要交多少增值稅稅?看你一共多少銷售額,用不含稅的銷售額乘以3%,
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