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問題已解決

3月之前簽的合同,現(xiàn)在要開票收尾款是按3%開嗎?3月當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)還可以按1%開票嗎?

84785033| 提問時(shí)間:2020 03/31 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
三月份的業(yè)務(wù)可以按百分之一來開。
2020 03/31 09:43
84785033
2020 03/31 09:46
那這個(gè)申報(bào)增值稅表,是吧多余的2%款放到免稅欄填寫嗎?
郭老師
2020 03/31 09:49
增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。 《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
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