問(wèn)題已解決
客戶(hù)之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在四月份改成一般納稅人了,那么之前取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,四月份可以抵扣用嘛?



如果以前一次也沒(méi)有按照小規(guī)模的情況申報(bào)過(guò)增值稅,可以抵扣,如果以前按小規(guī)模納稅人申報(bào)過(guò),就不能抵扣
2020 03/31 10:55

84784953 

2020 03/31 10:57
那么對(duì)方想讓我們紅沖,現(xiàn)在重新開(kāi)具那些發(fā)票,可以嗎?

玲老師 

2020 03/31 11:01
如果發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,或者是退貨都可以開(kāi)紅字發(fā)票的

84784953 

2020 03/31 11:10
當(dāng)月開(kāi)紅沖票300萬(wàn),也必須開(kāi)出去至少三百萬(wàn)嘛?

玲老師 

2020 03/31 11:12
這個(gè)不一定,這個(gè)按實(shí)際來(lái)

84784953 

2020 03/31 11:21
增值稅申報(bào)表里可以是負(fù)數(shù)嘛?

玲老師 

2020 03/31 11:27
銷(xiāo)售額為負(fù)數(shù),自己填寫(xiě)不行,需要去稅務(wù)局申報(bào)

84784953 

2020 03/31 12:59
隔月發(fā)票無(wú)論對(duì)方是否認(rèn)證都得紅沖,不能作廢呢?紅沖需要對(duì)方退回來(lái)發(fā)票嘛

玲老師 

2020 03/31 13:03
是的,跨月了,不能作廢,只能開(kāi)紅字發(fā)票,如果對(duì)方做帳了,可以不用退回發(fā)票
