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問題已解決

老師,我們這個月紅沖了一張去年的銷項發(fā)票,這個我要怎么做賬啊?之前我是做借:銀行存款,貸:應收,借:應收,貸:主營業(yè)務收入,銷項稅額,對方?jīng)]認證。這個月開了銷項負數(shù),和銷項發(fā)票,我這個月怎么做分錄?我糊涂啦……

84784956| 提問時間:2020 03/31 17:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 你是按之前的分錄一樣處理,就是負數(shù)分錄 ,金額是負數(shù) 借:應收,貸:主營業(yè)務收入,銷項稅額
2020 03/31 17:07
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