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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年7月份忘記入賬的無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)該怎么處理?



你好,可以在今年計(jì)入
借 無(wú)形資產(chǎn) 貸 銀行存款等
2020 03/31 17:29

84784955 

2020 03/31 17:32
去年付款,所有權(quán)在去年7月份已經(jīng)屬于我們公司,現(xiàn)在可以正常入賬嗎?攤銷怎么攤?

紫藤老師 

2020 03/31 17:32
,現(xiàn)在可以正常入賬
借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)攤銷

84784955 

2020 03/31 17:34
從現(xiàn)在開始攤銷嗎?還是要補(bǔ)攤銷去年6個(gè)月的?

紫藤老師 

2020 03/31 17:34
從現(xiàn)在開始攤銷,不要補(bǔ)攤銷去年6個(gè)月的

84784955 

2020 03/31 17:48
無(wú)形資產(chǎn)的發(fā)票是分月開給我們的,要怎么入賬好呢?

紫藤老師 

2020 03/31 17:49
無(wú)形資產(chǎn)的發(fā)票最好一次開完

84784955 

2020 03/31 17:50
那邊就是開不了,現(xiàn)在開了1/3的發(fā)票來(lái)了,咋整呢?

紫藤老師 

2020 03/31 17:51
那你等開完了再入賬,因?yàn)楝F(xiàn)在入賬,不好攤銷

84784955 

2020 03/31 17:55
可以暫估入賬嗎?

紫藤老師 

2020 03/31 17:59
也可以暫估入賬的
