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問題已解決

請問,我19年11月多計(jì)提了一個(gè)人的工資,但是工資還沒發(fā)放?我怎么調(diào)帳?

84785046| 提問時(shí)間:2020 04/01 11:50
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
那就原路徑做相反分錄沖掉
2020 04/01 11:50
84785046
2020 04/01 11:51
結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤也要沖?
紫藤老師
2020 04/01 11:51
月末的時(shí)候轉(zhuǎn)入本年利潤
84785046
2020 04/01 11:54
借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)的多計(jì)提數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資。月末正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
紫藤老師
2020 04/01 11:57
對的,你的理解是正確的
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