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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)教一下,建期初賬時(shí)給的科目余額表里面科目是期初建賬里面沒(méi)有的,這怎么辦呀



你好同學(xué)
這個(gè)你可以盤(pán)點(diǎn)一下用盤(pán)點(diǎn)金額入賬就好了,
2020 04/02 09:59

84785030 

2020 04/02 10:01
怎么盤(pán)點(diǎn)

84785030 

2020 04/02 10:02
我是說(shuō)原來(lái)會(huì)計(jì)用的會(huì)計(jì)科目是現(xiàn)在期初建賬里面沒(méi)有的

何江何老師 

2020 04/02 10:02
就是我們現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)公司的所有的資產(chǎn)負(fù)債,然后差額就是實(shí)收資本與未分配利潤(rùn),這樣出來(lái)金額就是入賬金額

84785030 

2020 04/02 10:03
比如她有一個(gè)21710112進(jìn)口增值稅,但是期初建賬時(shí)初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)里面沒(méi)有這個(gè)科目

84785030 

2020 04/02 10:06
只要最后是平衡的就可以是嗎

84785030 

2020 04/02 10:06
還有固定資產(chǎn)怎么錄入

84785030 

2020 04/02 10:07
期初用她的凈值嗎

何江何老師 

2020 04/02 10:10
用凈值就可以了同學(xué),

84785030 

2020 04/02 10:13
預(yù)計(jì)凈殘值填多少

何江何老師 

2020 04/02 10:14
一般這個(gè)自己定的5%就可以了

84785030 

2020 04/02 10:16
可以填0嗎

84785030 

2020 04/02 10:17
折舊費(fèi)用科目是什么呀

何江何老師 

2020 04/02 10:20
*費(fèi)用都是可以的,這個(gè)看情況定的
