問題已解決
一般納稅人,項(xiàng)目地和注冊地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預(yù)交增值稅稅款,這個金額只是填列的增值稅?沒有填寫預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?



項(xiàng)目地和注冊地在一起不需要預(yù)繳稅款 直接申報
2020 04/02 15:23

84784993 

2020 04/02 15:26
我有工程預(yù)收款,但是還沒有工程量,沒有開銷項(xiàng)發(fā)票的。

軼塵老師 

2020 04/02 15:29
這個沒關(guān)系 只有不在一個區(qū)域的才需要預(yù)繳

84784993 

2020 04/02 15:31
國稅局都叫我預(yù)交了,你說不用,你就告訴我預(yù)交那些稅款怎么抵減就可以了,看我第一問題回答

軼塵老師 

2020 04/02 15:39
附加稅不需要填寫啊 附加稅是根據(jù)差額的增值稅計(jì)提的 相當(dāng)于自動抵減了

84784993 

2020 04/02 15:40
我預(yù)交的有附加稅呀

軼塵老師 

2020 04/02 15:43
附加稅的基數(shù)是繳納的增值稅 你增值稅抵扣了 繳納就按照抵扣過的增值稅計(jì)算附加稅了
