問題已解決
購車什么時候開始入賬?還沒使用,用車的時候入帳嗎?



現(xiàn)在有發(fā)票嗎,有就可以做,一般是按發(fā)票做,實務(wù)中
2020 04/03 13:45

84785000 

2020 04/03 13:47
這就是開始使用下個月開始計提對吧?

84785000 

2020 04/03 13:47
折舊

maize老師 

2020 04/03 13:47
是的,達到預(yù)定可以使用狀態(tài)次月開始折舊,實務(wù)中一般是發(fā)票上面日期次月開始折舊

84785000 

2020 04/03 13:48
入賬當(dāng)月抵扣進項稅嗎?

maize老師 

2020 04/03 13:48
這個進項稅額可以的,你勾選平臺有出現(xiàn)就可以認證抵扣了,

84785000 

2020 04/03 14:10
我剛上崗有點不明白,現(xiàn)在認證是什么?不是抵扣的時候直接在網(wǎng)上勾選嗎?

maize老師 

2020 04/03 14:13
認證就是勾選平臺勾選,

maize老師 

2020 04/03 14:14
填寫申報表附表2 這個才算抵扣,

maize老師 

2020 04/03 14:14
你填寫申報成功才是你進項稅額

84785000 

2020 04/03 14:16
哦,明白了。我上個月有申報未抵扣完的進項稅。這個月怎么操作呢?

maize老師 

2020 04/03 14:20
申報未抵扣完的進項稅。,不需要操作,會自動生成留底稅額

84785000 

2020 04/03 14:23
上個月沒做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄,進項稅額明細賬和銷項稅額明細賬里有金額。我怎么賬務(wù)處理?

maize老師 

2020 04/03 14:25
按這個截圖這個分開結(jié)轉(zhuǎn)可以

84785000 

2020 04/03 16:00
為什么做進項稅額轉(zhuǎn)出的第三個分錄?

maize老師 

2020 04/03 16:06
有轉(zhuǎn)出就做這個,沒有不做這個

84785000 

2020 04/03 16:13

maize老師 

2020 04/03 16:17
可以,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 是根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)

84785000 

2020 04/03 16:19

maize老師 

2020 04/03 16:21
是的,是這樣,是的,是的

84785000 

2020 04/03 16:49
麻煩您了,最后再問一個問題,2月轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方372.01元。下月抵減的時候怎么做分錄?

maize老師 

2020 04/03 16:52
再按上面結(jié)轉(zhuǎn),只有轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額,就做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,
