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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人交的進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣銷項(xiàng)稅,這一步怎么做賬?



你好!
比如這個月,銷項(xiàng)稅額100
進(jìn)項(xiàng)稅額50
應(yīng)交增值稅=100-50=50
2020 04/03 21:28

蔣飛老師 

2020 04/03 21:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅50

蔣飛老師 

2020 04/03 21:29
下個月交納時
借:應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅50
貸:銀行存款50

84785008 

2020 04/03 21:29
進(jìn)項(xiàng)稅已交,銷售的時候直接抵扣?還是具體不知道怎么做

蔣飛老師 

2020 04/03 21:30
做上面的分錄就可以了

84785008 

2020 04/03 21:31
非常感謝

蔣飛老師 

2020 04/03 21:31
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

84785008 

2020 04/03 21:33
老師,意思是這個月所有的銷項(xiàng)稅之和減所有的進(jìn)項(xiàng)稅之和對吧!

蔣飛老師 

2020 04/03 21:34
你好!
是的。
