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問題已解決

老師我們單位還沒有營業(yè)收入,那業(yè)務(wù)招待費(fèi),職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用年底怎么納稅調(diào)整

84785043| 提問時(shí)間:2020 04/04 10:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)按發(fā)生額的百分之六十和收入的千分五這二個(gè)數(shù)進(jìn)行比較 哪個(gè)數(shù)小按哪個(gè)數(shù)扣除 超過標(biāo)準(zhǔn)的要調(diào)整 職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi) 這個(gè)和收入沒有關(guān)系 看工資總額
2020 04/04 10:24
84785043
2020 04/04 10:32
業(yè)務(wù)招待費(fèi)去年我們沒有營業(yè)收入都要調(diào)增
玲老師
2020 04/04 10:45
是的,沒有收入,要全額調(diào)整
84785043
2020 04/04 10:47
那請問假如我們要調(diào)增部分20萬,我們是小微企業(yè)目前沒有1分營業(yè)收入,要交多少稅
玲老師
2020 04/04 10:48
2019年1月1日起小微企業(yè)企業(yè)所得稅該如何計(jì)算? 這次優(yōu)惠政策修訂,企業(yè)所得稅出現(xiàn)了一個(gè)有趣的變化,它像個(gè)人所得稅一樣,出現(xiàn)了超額累進(jìn)的算法,所以,我們也可以直接用速算扣除數(shù)來快速計(jì)算自己的公司應(yīng)繳納的所得稅。 舉例說明: 若某符合條件的小微企業(yè),2019年應(yīng)納稅所得額為250萬元。則: 1)100萬元以下的部分,應(yīng)納所得稅額=100?25%?20%=5萬元 2)超過100萬元但不超過300萬元的部分,應(yīng)納所得稅額=150?50%?20%=15萬元。 該企業(yè)共計(jì)需要繳納20萬元(5+15)。 但若該企業(yè)2019年應(yīng)納稅所得額為300.01萬元,就不能適用上述稅收優(yōu)惠政策。 即:應(yīng)納所得稅額=300.01?25%=75.0025萬元。
84785043
2020 04/04 10:52
好的謝謝老師
玲老師
2020 04/04 10:57
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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