問題已解決
請問老師,我們是購買方,本月發(fā)生銷售折讓,對方給開紅票了,但是我原來沒折讓前的進項還沒認證,我做分錄是把進項稅沖紅折讓部分對應(yīng)稅額,還是做進項稅轉(zhuǎn)出(轉(zhuǎn)出金額是折讓部分對應(yīng)稅額)?



你好!做進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額就是對應(yīng)折讓部分
2020 04/04 16:45

84784965 

2020 04/04 16:45
那我進項稅要全額認證,再做進項稅轉(zhuǎn)出是嗎?

苳苳老師 

2020 04/04 16:46
對的,就是你上面說的那么做的

84784965 

2020 04/04 16:47
老師,為什么不能直接沖紅部分進項稅?這樣方便呀

苳苳老師 

2020 04/04 16:49
那你認證的發(fā)票的時候是怎么操作呢,要跟賬務(wù)處理一致,比如:你發(fā)票認證的金額就是全額,那就做進項轉(zhuǎn)出,如果認證的發(fā)票是折讓后的金額,就可以直接紅沖進項稅額

84784965 

2020 04/04 16:52
謝謝老師,是不是不論我認證進項稅與否,發(fā)生銷售折讓,就要按照全額認證進項稅,再轉(zhuǎn)出部分進項稅,這樣操作

苳苳老師 

2020 04/04 16:55
是的,如果對方把“”折讓“”直接開在一張發(fā)票上面而不是另外開紅字發(fā)票,就不會出現(xiàn)上面的操作
