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問題已解決

老師,年報(bào)中的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是扣減完業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額嗎

84784962| 提問時(shí)間:2020 04/07 09:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
是的,這個(gè)是扣之后的,
2020 04/07 09:10
maize老師
2020 04/07 09:10
稅法上面虧損這個(gè)
84784962
2020 04/07 09:14
老師,扣減招待費(fèi)是全額嗎,還是支出的百分之六十
maize老師
2020 04/07 09:17
這個(gè)是發(fā)生額60%和營業(yè)收入千分之五取小稅前扣除
84784962
2020 04/07 09:26
我們公司沒有收入。去年是直接扣減的是全額,沒按百分次扣除,我該怎么改去年的
maize老師
2020 04/07 09:28
你的稅收金額沒有提示??我記得那個(gè)填寫不對,你保存系統(tǒng)會提示,你們沒有??
84784962
2020 04/07 09:32
沒有,18年的年報(bào)納稅調(diào)整增加額36372是招待費(fèi)發(fā)生額。應(yīng)該是發(fā)生額36372的60%是嗎?
maize老師
2020 04/07 09:35
你是籌建期嗎,五、關(guān)于籌辦期業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用稅前扣除問題 企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除;發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),可按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。
84784962
2020 04/07 09:38
是籌建期,那我18年的年報(bào)沒有按比例扣除,都是實(shí)際發(fā)生額。我今年的報(bào)表怎么辦,以前年度的應(yīng)該怎么辦
maize老師
2020 04/07 09:41
可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除; 不是按這個(gè)發(fā)生額36372的60%嗎。那這個(gè)需要更正之前申報(bào)
84784962
2020 04/07 09:44
我是按實(shí)際發(fā)生額填寫的,沒60%的扣除,18年的年報(bào)我該怎么更正
maize老師
2020 04/07 09:48
之前那個(gè)需要帶上18年匯算清繳表,去稅局大廳更正帶上公章,身份證
84784962
2020 04/07 10:08
就是把招待費(fèi)改成60%的扣除數(shù)對吧
maize老師
2020 04/07 10:12
是的,稅收金額填寫是60%的扣除數(shù)
84784962
2020 04/07 10:20
老師,納稅調(diào)整增加額,是不可以扣除的那一部分吧
maize老師
2020 04/07 10:25
是的,調(diào)增是不能稅前扣除,才調(diào)增
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