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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好!已認(rèn)證的發(fā)票,怎樣做分錄?有的入賬、有的還未入賬,未入賬的只有抵扣聯(lián),暫時(shí)未有發(fā)票聯(lián)怎樣做分錄?



您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款等
2020 04/07 16:55

84785022 

2020 04/07 17:13
老師:只有抵扣聯(lián)未發(fā)票聯(lián)住宿票可以這樣做嗎?借:管理費(fèi)用一差旅費(fèi)260 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)15.6 貸:其他應(yīng)付款 275.6

bamboo老師 

2020 04/07 17:15
那您發(fā)票聯(lián)呢?暫時(shí)沒有取得么

84785022 

2020 04/07 17:19
暫時(shí)未拿來核銷

bamboo老師 

2020 04/07 17:29
那可以先這樣寫分錄 等發(fā)票聯(lián)到了附在憑證后就好了
