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問題已解決
老師,小規(guī)模稅率變更,印花稅申報(bào)沒變吧



是的,印花稅沒變的,只是增值稅變了
2020 04/08 10:44

84784999 

2020 04/08 10:45
增值稅申報(bào)變哪里了啊,我們沒超30萬(wàn),應(yīng)該是都免的,和以前申報(bào)具體哪里變了?

樸老師 

2020 04/08 10:48
就是增值稅的稅率變了

84784999 

2020 04/08 10:57

84784999 

2020 04/08 10:58
申報(bào)表沒有變啊,我開的是1個(gè)點(diǎn)的票啊,我金額寫哪里?

樸老師 

2020 04/08 11:03
如果符合月不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn),還按之前小微企業(yè)進(jìn)行申報(bào)即可。
附填報(bào)說(shuō)明:增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

84784999 

2020 04/08 11:09
那個(gè)2%是什么意思???

樸老師 

2020 04/08 11:12
就是減了的2%填寫在優(yōu)惠里

84784999 

2020 04/08 11:13

84784999 

2020 04/08 11:13
那個(gè)表里

樸老師 

2020 04/08 11:17
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

84784999 

2020 04/08 11:19

84784999 

2020 04/08 11:20
第一行還是第二行呢?我沒沒超過(guò)30萬(wàn)也要這樣報(bào)?

84784999 

2020 04/08 11:20

84784999 

2020 04/08 11:21
看到了

84784999 

2020 04/08 11:22

84784999 

2020 04/08 11:23
上面的發(fā)生額,我就把3%的不含稅金額減去1%不含稅的金額差額?

84784999 

2020 04/08 11:23
還是用稅額的差額?

84784999 

2020 04/08 11:25
我們3月份開票含稅金額一共是38600

樸老師 

2020 04/08 11:36
按照1個(gè)點(diǎn)來(lái)收稅的,不超三十萬(wàn)的話是不交稅的
