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老師,一般納稅人稅控盤抵減增值稅的分錄是這樣做嗎?圖一 月底是不是要做這筆分錄,然后下個月繳納增值稅的時候再做繳納的分錄?圖二

84785023| 提問時間:2020 04/08 16:38
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
  借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020 04/08 16:38
84785023
2020 04/08 17:31
稅控盤直接做這一筆就可以嗎
maize老師
2020 04/08 17:36
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
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