問題已解決
老師,我們公司去年有一個月沒有發(fā)放工資,但是工資已經(jīng)計提了,現(xiàn)在確定這個工資不會發(fā)放了,應(yīng)該怎么做



您好,那您就把這工資沖減了,通過以前年度損益調(diào)整科目,并且匯算清繳的時候做納稅調(diào)整
2020 04/09 22:02

84784960 

2020 04/09 22:04
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:以前年度損益調(diào)整嗎

文老師 

2020 04/09 22:06
是的,可以這樣做的,還需要再做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配--未分配利潤

84784960 

2020 04/09 22:08
匯算清繳的時候管理費(fèi)用調(diào)減是嗎,還有這部分工資有預(yù)繳的個稅怎么辦

文老師 

2020 04/09 22:10
個稅的,那就調(diào)整在今年吧,也就是去年的工資多報了是吧

84784960 

2020 04/09 22:11
是的,還有就是做了剛才那個分錄,是不是匯算清繳時管理費(fèi)用不用調(diào)減了啊

文老師 

2020 04/09 22:22
您管理費(fèi)用不調(diào)整,但是您跨年度項目里面需要調(diào)整

84784960 

2020 04/09 22:33
老師,我有點(diǎn)不明白,這個賬務(wù)調(diào)整后利潤增加了,但是匯算清繳時應(yīng)付職工薪酬還是要調(diào)減,那利潤不是加了兩次嗎

文老師 

2020 04/10 19:41
不需要調(diào)整兩次一個是帳上調(diào)整,一個是匯算清繳的報表里面調(diào)整
