問題已解決
12月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,應(yīng)該怎么辦



這個的話,要繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅部分。如果適用的是小企業(yè)會計準則,直接在今年的賬里反映就可以了。
2020 04/11 19:12

84784998 

2020 04/11 19:16
一般納稅人,應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)錯了,可以怎么改

許老師 

2020 04/11 19:20
是沒有結(jié)轉(zhuǎn)萬未交增值稅吧?這樣的話,沒轉(zhuǎn)完的差額部分
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

84784998 

2020 04/11 19:27
應(yīng)該是做錯了,只結(jié)轉(zhuǎn)了12月的,前面的都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

許老師 

2020 04/11 19:32
嗯嗯,這樣的話,就把以前月份的,都結(jié)轉(zhuǎn)一下,就可以了

84784998 

2020 04/11 19:36
跨年了

許老師 

2020 04/11 19:45
知道跨年了。我說如果適用小企業(yè)會計準則的話,就不用調(diào)整去年的賬表了。
如果適用的是企業(yè)會計準則的話,是要調(diào)整去年賬表的。
不過,這個不涉及損益類科目,分錄的話,還是一樣的

84784998 

2020 04/11 20:04
是小企業(yè)會計準則

84784998 

2020 04/11 20:06
主要是沒有做之前月份的結(jié)轉(zhuǎn),12月的時候做了一個月的還有留底啥的都做在貸方了

許老師 

2020 04/11 20:14
這樣的話,就是像我寫的,沒轉(zhuǎn)的,轉(zhuǎn)到未交增值稅呀。
如果12月轉(zhuǎn)的分錄也錯了的話,先沖回,再結(jié)轉(zhuǎn)的哦

84784998 

2020 04/11 20:17
好的,就做在一月或者三月都可以嗎?

許老師 

2020 04/11 20:24
嗯嗯,隨便做在今年哪個月,就可以啦

84784998 

2020 04/11 20:36
好的,謝謝老師

許老師 

2020 04/11 20:37
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
