問(wèn)題已解決
用填寫減稅申報(bào)明細(xì)表嗎?什么情況下填寫這個(gè)表



本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。僅享受月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季納稅9萬(wàn)元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)本表,即小規(guī)模納稅人當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無(wú)數(shù)據(jù)時(shí),不需填報(bào)本表。
2020 04/13 11:00

84784955 

2020 04/13 11:01
超過(guò)了呢

軼塵老師 

2020 04/13 11:02
不符合免稅政策的 不需要填寫 正常申報(bào)

84784955 

2020 04/13 11:07
平時(shí)沒(méi)有填寫過(guò)

軼塵老師 

2020 04/13 11:09
正常繳稅的 不需要填寫這個(gè)表格

84784955 

2020 04/13 11:11
疫情小企業(yè)增值稅1到2月是3%,3月1%,收入未超過(guò)30萬(wàn),申報(bào)增值稅減免按3%,算的8000元,我做賬算的5000元,怎么辦

軼塵老師 

2020 04/13 11:32
你第一季度開(kāi)票合計(jì)大于30萬(wàn)還是小于30萬(wàn)
