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請問下,上個季度代開的專票超過30萬,有3個稅點和1個稅點的,應該怎么申報?注,因為疫情小規(guī)模有3改1

84784974| 提問時間:2020 04/15 09:39
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2020 04/15 09:40
84784974
2020 04/15 09:42
請問減免增值稅明細表應該怎么填列?
立紅老師
2020 04/15 09:44
你好,選擇減稅性質(zhì)代碼及名稱是0001011608|SXA031901121|對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|
84784974
2020 04/15 09:55
填完這個表,應納稅額那欄是0還是等于減免稅額那表里的數(shù)個?實際不需在繳稅了
立紅老師
2020 04/15 09:56
你好,季銷售額超過30萬是需要交稅的,按1%交稅
84784974
2020 04/15 09:56
代開的專票,已經(jīng)交過稅了
立紅老師
2020 04/15 10:04
你好,交過的稅會顯在本期預繳稅額中,與2%相抵,不再交稅
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