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老師,請問收到供應商的紅字發(fā)票,我該怎么做賬
84784952
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提問時間:2020 04/15 11:26
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樸老師
金牌答疑老師
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直接原分錄紅沖就可以的哦
2020 04/15 11:27
84784952
2020 04/15 11:33
我做成借:應付賬款。 貸:應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出可以嗎
樸老師
2020 04/15 11:39
不能,要原分錄負數(shù)紅沖
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