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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,接賬過來,科目余額表企業(yè)所得稅科目有余額,應(yīng)收賬款科目是負(fù)數(shù),怎么處理?



你好,這個是提前收的。
2020 04/15 13:54

84785023 

2020 04/15 14:19
這個是做錯的,建賬期初就有,一直累加到2020年3月賬期,我我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?麻煩說下具體的分錄和步驟

郭老師 

2020 04/15 14:26
具體的哪里有問題

84785023 

2020 04/15 15:18
就是期初數(shù)據(jù)錄錯,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目一直有2000多的余額,應(yīng)收賬款也不對,每次報(bào)稅,填寫資產(chǎn)負(fù)債表,一直要填寫應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)余額
所以我想調(diào)賬,調(diào)平了

郭老師 

2020 04/15 15:21
期初是自己錄入的,可以結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
