問題已解決
2020年1月份工資未發(fā) 我把計提的工資轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-應(yīng)發(fā)未發(fā)工資,但是實際發(fā)放的時候和計提有出入。例如實際要多發(fā)工資,那就借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款-應(yīng)發(fā)未發(fā)工資 這樣?



沒有發(fā)的就在應(yīng)付職工薪酬
你是從這個里面調(diào)整到其他應(yīng)付了嗎
2020 04/15 14:30

84784965 

2020 04/15 14:34
對的 因為每個月工資原則上必須發(fā) 所以 我就調(diào)整到其他應(yīng)付里了 可以這樣操作嗎?
還有實際多發(fā)的話 我剛才那個分錄可以這樣操作嗎?

馬老師 

2020 04/15 14:38
你那是掩耳盜鈴 實際你還是沒有發(fā)
少了的話就按照你以前計提的分錄補(bǔ)計提不足部分 同時補(bǔ)計提的還是要從應(yīng)付職工薪酬做到其他應(yīng)付

84784965 

2020 04/15 14:56
好的 麻煩了

馬老師 

2020 04/15 14:59
客氣了 不麻煩 麻煩你一下 給老師五星好評 謝謝
