問題已解決
請問老師,我們?nèi)ツ?2月份支付的物業(yè)費(fèi),1月份開的發(fā)票,1月份做賬是不是要調(diào)整以前年度損益了,物業(yè)費(fèi)是1萬



你好,這個(gè)屬于是哪年的物業(yè)費(fèi)?
2020 04/17 09:43

84785000 

2020 04/17 10:17
老師是19年12月份的物業(yè)費(fèi),但是2020年1月才開發(fā)票

郭老師 

2020 04/17 10:19
借以前年度損益調(diào)整貸,預(yù)付賬款借利潤分配貸1000年度損益調(diào)整。

郭老師 

2020 04/17 10:19
借以前年度損益調(diào)整貸,預(yù)付賬款
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

84785000 

2020 04/17 10:21
好,謝謝老師

郭老師 

2020 04/17 10:26
不用客氣的。

84785000 

2020 04/17 10:28
老師,請問我1月份預(yù)繳了1-3月份的物業(yè)費(fèi),我可以做分錄:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,攤銷1-3每個(gè)月的分錄,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,這樣可以嗎

郭老師 

2020 04/17 10:32
你好,可以的。

84785000 

2020 04/17 10:33
好的謝謝老師

郭老師 

2020 04/17 10:41
不用客氣的,
