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問(wèn)題已解決

你好!老師財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入怎么做憑證能讓貸方科目沒(méi)有余額

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/17 11:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;銀行存款 , 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù)) 借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入,貸;本年利潤(rùn) 做了這兩筆分錄之后,財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 就沒(méi)有貸方余額的
2020 04/17 11:47
84785028
2020 04/17 11:52
謝謝老師現(xiàn)在平了
鄒老師
2020 04/17 11:56
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84785028
2020 04/17 12:21
老師我們公司原來(lái)做虛假工資,現(xiàn)在我沖回去了,怎么管理費(fèi)用的貸方余額是11030元
鄒老師
2020 04/17 13:05
你好,你有做管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的分錄嗎?
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