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上月多結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個月調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做?

84785043| 提問時間:2020 04/17 16:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,做你上個月結(jié)轉(zhuǎn)的相反分錄,金額就是多結(jié)轉(zhuǎn)的金額
2020 04/17 16:49
84785043
2020 04/17 17:05
不太明白,我上月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候是這樣做的,這個月月初又多認(rèn)證一筆了未入賬的進(jìn)項(xiàng)稅,我現(xiàn)在想做做納稅分錄的時候就調(diào)了
84785043
2020 04/17 17:06
該月初已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅入賬
鄒老師
2020 04/17 17:09
你好,上月多結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這個月這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785043
2020 04/17 17:15
我這樣做了,但是查科目余額表的時候進(jìn)項(xiàng)稅有借方余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅還有貸方余額,這個怎么處理?
鄒老師
2020 04/17 17:22
你好,你有做進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 轉(zhuǎn)出未交增值稅還有貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,就沒有余額了
84785043
2020 04/17 17:25
應(yīng)該怎么做
鄒老師
2020 04/17 17:27
你好 進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 轉(zhuǎn)出未交增值稅還有貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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