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實(shí)務(wù)
問題已解決
所得稅季報(bào)時(shí)候,營業(yè)收入一欄需要加上營業(yè)外收入么?



你好不加營業(yè)外收入的。
2020 04/19 19:55

84784969 

2020 04/19 19:56
但是如果不填寫申報(bào)的利潤總額數(shù)和我公司利潤表的利潤總額數(shù)量不一致

郭老師 

2020 04/19 19:57
你好,利潤總額是看利潤表利潤總額收入減成本不等于利潤總額。

84784969 

2020 04/19 19:59
那季報(bào)的利潤總額是不是應(yīng)該和我報(bào)表的營業(yè)利潤是一致的呢

郭老師 

2020 04/19 20:00
和你利潤表利潤總額是一致的。

84784969 

2020 04/19 20:02
但是我報(bào)表的利潤總額是加了營業(yè)外收入以后得數(shù)

84784969 

2020 04/19 20:03
季報(bào)的報(bào)表從哪里填寫營業(yè)外收入呢?

郭老師 

2020 04/19 20:03
所得稅營業(yè)收入看利潤表營業(yè)收入
成本費(fèi)用,看利潤表營業(yè)成本
利潤總額,看利潤表利潤總額。

84784969 

2020 04/19 20:08
這個(gè)我知道,就是這樣填寫完之后,季報(bào)的報(bào)表營業(yè)收入減去營業(yè)成本與下面的的利潤總額不等,因?yàn)橹g差了營業(yè)外收入的金額,這樣填寫完沒問題是吧?

郭老師 

2020 04/19 20:12
本來所得稅申報(bào)表收入-成本不等于利潤總額

84784969 

2020 04/19 20:15
哦哦,明白了!謝謝了老師?。?/div>

郭老師 

2020 04/19 20:30
不用客氣的,


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- 26.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)6月2日,向乙公司銷售 A 商品1600件,標(biāo)價(jià)總額為800萬元(不含增值稅),商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日,因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日,甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日,甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產(chǎn)工人500件,行政管理人員40件,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件,該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬元(與計(jì)稅價(jià)格一致),實(shí)際成本0. 昨天
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