問題已解決
老師,我們是建筑行業(yè),之前公司流水賬,核算項(xiàng)目成本都是按收款減去支出,不剔除稅,這樣核算利潤不準(zhǔn)確吧



這樣的話,是不準(zhǔn)確的哦
2020 04/19 20:30

84785015 

2020 04/19 20:41
老師,現(xiàn)在我們用財(cái)務(wù)軟件只記內(nèi)賬。如果支付材料款,對方?jīng)]有給發(fā)票,就不入當(dāng)月成本。但是我們款已付,按照老板的方法,這筆費(fèi)用算這個(gè)月的,這怎么處理啊?

許老師 

2020 04/19 20:45
這樣的戶,記入預(yù)付賬款

84785015 

2020 04/19 20:50
老師,支付材料款的時(shí)候怎么做分錄?

許老師 

2020 04/19 20:52
沒有發(fā)票
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

84785015 

2020 04/19 20:55
老師,我的意思是,當(dāng)月收不到發(fā)票,后期會收到。那么這筆費(fèi)用不能計(jì)入當(dāng)月成本,借 :應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,但是我們老板是按當(dāng)月流水支出算成本,這樣就不一致了?該怎么解決

許老師 

2020 04/19 22:32
這樣的話,想用收付實(shí)現(xiàn)制,你可以編制,現(xiàn)金流量表的
