問題已解決
老師,企業(yè)所得稅季報彌補以前年度虧損是帶不出來數(shù)據(jù)的是嗎?



你沒有和匯算清交的吧。
2020 04/20 09:35

郭老師 

2020 04/20 09:36
你現(xiàn)在是不是沒有做匯算清交?

84785035 

2020 04/20 09:43
只報了年報,匯算清繳還沒有報

郭老師 

2020 04/20 09:46
那就不可以稅前扣除。

老師,企業(yè)所得稅季報彌補以前年度虧損是帶不出來數(shù)據(jù)的是嗎?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容