問題已解決
付金稅盤年費發(fā)票怎么做賬



服務費的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020 04/20 10:46

84785004 

2020 04/20 10:50
這樣就對了嗎

玲老師 

2020 04/20 10:53
借方應交稅費是正數(shù),不是負數(shù)

84785004 

2020 04/20 10:59
那樣的話借貸不平啊

玲老師 

2020 04/20 11:04
管理費用記在借方負數(shù) 或者貸方正數(shù)

84785004 

2020 04/20 11:05
好的 謝謝

玲老師 

2020 04/20 11:09
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
