問題已解決
我們的代賬會計每月電子稅務局的資產負債表和利潤表都是0申報,只有匯算的報表有數據,但是匯算報表與平時做賬的數據又沒有任何關系,我現(xiàn)在重新根據公司狀況新建資產負債表和利潤表的數據,除了未分配利潤都與代賬匯算報表不一致, 問題一:以后以我新建的報表申報,會引起稅務預警嗎? 問題二:這方面我應該注意和避免哪些東西呢?



申報的時候根據誰的申報的
2.按照申報的來做
2020 04/20 16:16

84784977 

2020 04/20 16:27
按照申報的就沒辦法處理了,2019年末,我們公司光銀行存款就150+萬,代賬申報的總資產只有25W,并且他們申報只填了總資產、總負債和未分配利潤,其他項目全是空,,這種情況我該怎么去補充數據呢?

樸老師 

2020 04/20 16:42
按照實際的業(yè)務來補做

84784977 

2020 04/20 16:50
庫存商品也可以根據他們的數據稍微調整一下,但是銀行存款這個很明顯的數據我要怎么做呢,現(xiàn)金做負,轉入實收資本可行呢?

樸老師 

2020 04/20 16:55
不能,現(xiàn)金不能是負數的

84784977 

2020 04/20 17:04
可是銀行存款是很明顯的,這樣很明顯的差異要怎么辦?

樸老師 

2020 04/20 17:09
你根據銀行存款和你申報的記錄來做賬哦

84784977 

2020 04/20 17:12
現(xiàn)在的問題就是之前代賬申報數據與實際數據差異太大呀

樸老師 

2020 04/20 17:21
你要根據公戶和開的發(fā)票來做的

84784977 

2020 04/20 17:30
親愛的老師,我問的就是申報后的期末數據和公戶數據不符并且差異很大,發(fā)票更是不符。

84784977 

2020 04/20 17:31
所以我現(xiàn)在想知道我該如何建立期初數據

樸老師 

2020 04/20 17:36
你要調整到一樣才可以的,建期初要根據做完帳之后的期末來

84784977 

2020 04/20 17:50
老師,我就是在問我還如何調整啊

樸老師 

2020 04/20 17:58
你要是想按照實際的來,那就要把之前申報的作廢了,然后重新申報

84784977 

2020 04/21 10:03
我是直接重新申報年度匯算報表就行,還是要把前面一年月度季度報表都重新申報?

樸老師 

2020 04/21 10:05
你要是把之前一年的作廢了重新報那你有被查的風險,你直接做年度的調整,然后匯算清繳按照調整之后的申報

84784977 

2020 04/21 10:36
年度調整是重新申報年度財務報告嗎, 然后匯算清繳根據重報的財務報告重新申報?

樸老師 

2020 04/21 10:46
嗯,是的,按照調整之后的申報
