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實(shí)務(wù)
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老師做內(nèi)賬每個月所有成本都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



你好,成本應(yīng)與外賬一樣,每月末結(jié)轉(zhuǎn)
2020 04/20 19:04

84784987 

2020 04/20 19:07
我知道,每月末結(jié)轉(zhuǎn),我的意思我們有一部分原材料沒有用完,還用都結(jié)轉(zhuǎn)掉

立紅老師 

2020 04/20 19:12
你好,沒有用完的材料不需要結(jié)轉(zhuǎn)

84784987 

2020 04/20 19:14
但是公司沒有用領(lǐng)料單,具體用了多少材料我也不知道,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。?/div>

立紅老師 

2020 04/20 19:27
你好,您可以用期初材料加上本期購入材料減掉期末材料=本期領(lǐng)用材料來計算

84784987 

2020 04/20 19:28
要不我全部做領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)可不可以?

立紅老師 

2020 04/20 19:28
你好,可以,是可以的。

84784987 

2020 04/20 19:29
這樣不容易錯,防止我結(jié)轉(zhuǎn)錯了導(dǎo)致庫存商品是負(fù)數(shù)

立紅老師 

2020 04/20 19:35
你好,可以,內(nèi)賬可以全部結(jié)轉(zhuǎn)


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