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問題已解決

請問18年末的應交稅費搞錯了負說900多,19年調整的會計分錄是怎樣的? 

84784959| 提問時間:2020 04/21 09:09
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
那么你看一下有沒有影響到利潤表,正常情況下是會影響的 借:以前年度損益調整 900 貸:應交稅費 900 然后把以前年度損益調整進行調整
2020 04/21 09:11
84784959
2020 04/21 09:36
如果是待抵扣進項稅額,就是18年有進項1000(負數(shù))還沒抵扣完,但是做錯成1900元(負數(shù)),調整分錄還是上面的,如果是還抵扣完的進項有影響利潤嗎,還是存貨?
王超老師
2020 04/21 09:49
你們應該是一般納稅人把,貨款和增值稅是分開的。因此還沒有抵扣的進項增值稅仍然在資產(chǎn)負債表,沒有影響利潤的
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