問題已解決
去年占估成本,現(xiàn)在還沒清算去年的年報,想交稅怎么把去年的沖銷了?現(xiàn)在年報交稅呢?還是就負(fù)數(shù)沖回本季度交企業(yè)所得稅就可以了?



你好,同學(xué)。
你這暫估沒有取得發(fā)票,你就不可稅前扣除。
你是要做納稅調(diào)增處理。
你直接負(fù)數(shù)處理就可以了的
2020 04/21 18:22

去年占估成本,現(xiàn)在還沒清算去年的年報,想交稅怎么把去年的沖銷了?現(xiàn)在年報交稅呢?還是就負(fù)數(shù)沖回本季度交企業(yè)所得稅就可以了?
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