問(wèn)題已解決
老師。之前的應(yīng)收賬款已經(jīng)結(jié)賬,后面發(fā)現(xiàn)還有沒(méi)有記賬的應(yīng)收賬款。怎么入賬呢



沒(méi)有記賬的應(yīng)收賬款的原因是什么 收入少計(jì)了?
2020 04/22 11:23

84784958 

2020 04/22 11:26
對(duì)的,應(yīng)收收入少計(jì)了,,是2019年的,現(xiàn)在怎么加上去?

軼塵老師 

2020 04/22 11:34
貸:以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)收賬款
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借:以前年度損益調(diào)整
