問題已解決
老師,我的其他應收款余額在貸方了,咋弄呢?是不是分類到其他應付呢



是的
放到其他應付款的
2020 04/22 22:37

84784961 

2020 04/22 22:38
現(xiàn)在的財報里,其他應收出現(xiàn)負數(shù),感覺怪怪的,能申報負數(shù)嗎

郭老師 

2020 04/22 22:40
建議重分類比較合適

84784961 

2020 04/22 22:41
好的,謝謝老師

84784961 

2020 04/22 22:42
是不是掛在其他應收款,換成其他應付就可以了

郭老師 

2020 04/22 22:43
借其他應收款貸其他應付款

84784961 

2020 04/22 22:45
當時是這樣的老板報銷,借管理費用 貸其他應收款 所以造成其他應收款是負數(shù)

郭老師 

2020 04/22 22:48
放到其他應付款或者做重分類

84784961 

2020 04/22 22:50
老師,這分錄我咋調(diào)呢

84784961 

2020 04/22 22:51
換成,借管理費用.貸其他應付款可以嗎

郭老師 

2020 04/22 22:54
你好
可以的,

84784961 

2020 04/22 22:54
好的,謝謝老師

郭老師 

2020 04/22 22:56
不用客氣的,
