問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師1-3月小規(guī)模有3%,1%稅率,減免部分稅率,收入超過(guò)30萬(wàn)的需要交稅的賬務(wù)處理如何做呢?需要詳細(xì)步驟,謝謝!



做賬是按照實(shí)際開(kāi)具的發(fā)票做賬的。
情況一:
本季度專(zhuān)普票合計(jì)開(kāi)具金額大于30萬(wàn)?!?不享受 對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))(季銷(xiāo)售額30萬(wàn))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅 的政策】
假設(shè)本季只在3月開(kāi)了1張征收率1%普票,不含稅金額為40萬(wàn),稅額0.4萬(wàn)。
按照實(shí)際開(kāi)票的不含稅金額和1%征收率的稅額做賬
發(fā)生增值稅納稅義務(wù)時(shí):
借:銀行存款或應(yīng)收賬款 40.4萬(wàn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 40萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.4萬(wàn)
實(shí)際繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.4萬(wàn)
貸:銀行存款 0.4萬(wàn)
你們應(yīng)該符合這種情況,你看下不明白再問(wèn)。
2020 04/23 10:50

84784959 

2020 04/23 11:12
嗯 明白 那減免的部分不需要體現(xiàn)出來(lái)出來(lái)是嗎 直接做實(shí)際應(yīng)交的那部分增值稅嗎? 那銷(xiāo)售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的 賬務(wù)處理呢 麻煩步驟發(fā)一下 看我做的對(duì)不對(duì)呢

路老師 

2020 04/23 11:17
本季度專(zhuān)普票合計(jì)開(kāi)具金額小于30萬(wàn)。【享受 對(duì)月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))(季銷(xiāo)售額30萬(wàn))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅 的政策】
假設(shè)本季只在3月開(kāi)了1張征收率1%普票,不含稅金額為20萬(wàn),稅額0.2萬(wàn)。
按照實(shí)際開(kāi)票的不含稅金額和1%征收率的稅額做賬
發(fā)生增值稅納稅義務(wù)時(shí):
借:銀行存款或應(yīng)收賬款 20.2萬(wàn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20萬(wàn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.2萬(wàn)
最后這部分增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.2萬(wàn)
貸:營(yíng)業(yè)外收入0.2萬(wàn)
