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老師,我想問如果計提的跟發(fā)放的工資不一樣,導(dǎo)致管理費用下工資和應(yīng)付職工薪酬的借方不一致,然后所得稅匯算清繳的時候,那個工資我是填應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方



賬載金額為應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù),實際發(fā)放金額為應(yīng)付職工薪酬借方數(shù),稅收金額和實際發(fā)放金額一致。
2020 04/23 13:31

老師,我想問如果計提的跟發(fā)放的工資不一樣,導(dǎo)致管理費用下工資和應(yīng)付職工薪酬的借方不一致,然后所得稅匯算清繳的時候,那個工資我是填應(yīng)付職工薪酬的借方還是貸方
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