問題已解決
一般納稅人,每月月月底的時候需要對進(jìn)項稅額,銷項稅額做哪些結(jié)轉(zhuǎn)處理?分錄怎么做?



你好,如果是銷項稅額大于進(jìn)項稅額,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020 04/23 14:06

84784975 

2020 04/23 14:09
老師好,如果進(jìn)項稅之前遺留的比當(dāng)月銷項大,應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 

2020 04/23 14:12
你好,如果進(jìn)項稅之前遺留的比當(dāng)月銷項大就這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84784975 

2020 04/23 14:20
老師好,之前會計記賬的時候?qū)N項,進(jìn)項都轉(zhuǎn)進(jìn)了未交增值稅。我應(yīng)該怎么做?

鄒老師 

2020 04/23 14:26
你好,你可以把之前錯誤的紅沖,然后按上面的做正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784975 

2020 04/23 15:10
老師你好,報完稅以后,相關(guān)應(yīng)交稅費的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?

鄒老師 

2020 04/23 15:17
你好,你是指增值稅的賬務(wù)處理嗎?
如果是銷項稅額大于進(jìn)項稅額,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

84784975 

2020 04/23 15:26
老師,麻煩問一下,如果做了借管理費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。后期我還需要怎么處理?

84784975 

2020 04/23 15:27
報完稅,在報表上填寫這個金額以后,申報完成我需要怎么寫分錄?

鄒老師 

2020 04/23 15:35
你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有導(dǎo)致補(bǔ)交增值稅嗎?

84784975 

2020 04/23 15:41
沒有交,因為遺留的進(jìn)項可以抵扣

鄒老師 

2020 04/23 15:44
你好,那就需要這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
