問題已解決
老師 我是公司內(nèi)賬 現(xiàn)在做公司員工工資 不對(duì)外的 正好有一筆二建資質(zhì)半年的**費(fèi)用需要支付 請(qǐng)問我可以跟工資表做在一起嗎 好一起給老板申請(qǐng)



同學(xué)。你好。資質(zhì)費(fèi)用單獨(dú)申請(qǐng),跟正常工資發(fā)放區(qū)分
2020 04/24 08:01

84785034 

2020 04/24 08:02
老師 那這個(gè)資質(zhì)費(fèi)用好走對(duì)公嗎 資質(zhì)是**在我們公司的

小葉老師 

2020 04/24 08:08
不好走,如果交社保了,可以和工資一起申報(bào)個(gè)稅,發(fā)放

84785034 

2020 04/24 08:11
老師 這個(gè)沒交社保的 我們的外賬報(bào)個(gè)稅的工資金額跟我們實(shí)際要發(fā)的的不一樣 因?yàn)槲覀兪切鹿?還沒來得及調(diào)整 后期會(huì)把實(shí)際工資跟外賬報(bào)稅工資調(diào)成一致的 所以我們這個(gè)月的工資也不能走對(duì)公的 我就想著這個(gè)**費(fèi)跟工資一起提備用金出來發(fā)的可不可以

小葉老師 

2020 04/24 08:14
你對(duì)公提了備用金,等于你賬上有現(xiàn)金,但如果又用于發(fā)放工資。那是要申報(bào)的

84785034 

2020 04/24 08:15
那該怎么弄呀老師

小葉老師 

2020 04/24 08:16
最好個(gè)稅正常申報(bào),這塊還是有一定風(fēng)險(xiǎn)

84785034 

2020 04/24 08:17
因?yàn)橥赓~已經(jīng)把三月的個(gè)稅報(bào)了 我們?nèi)鹿べY還沒發(fā) 這個(gè)月可不可以從對(duì)公轉(zhuǎn)備注三月工資 下個(gè)月外賬按照我這個(gè)金額報(bào)稅啊老師

小葉老師 

2020 04/24 08:24
這個(gè)是可以的。這個(gè)月發(fā)放工資下個(gè)月申報(bào)

84785034 

2020 04/24 08:31
老師 那下個(gè)月發(fā)四月份的工資不是也要讓外賬申報(bào)嗎 這樣她不是一個(gè)月要申報(bào)兩份嗎

小葉老師 

2020 04/24 08:36
下個(gè)月發(fā)放就是后個(gè)月申報(bào)

84785034 

2020 04/24 08:37
好的 明白了 感謝老師

小葉老師 

2020 04/24 08:46
親愛的同學(xué),不客氣哈,麻煩幫點(diǎn)下已解決哈
