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問題已解決

請問下一般納稅人,去年的印花稅今年4月才報,按年報的,只報了購銷合同印花稅,而且只是按銷售收入的總和作為計稅依據(jù),這樣有沒有什么問題?去年新成立的公司,資金賬簿的印花稅沒有報,需要補(bǔ)報嗎??

84784972| 提問時間:2020 04/26 12:29
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你做注冊資金實(shí)繳了嗎
2020 04/26 12:30
84784972
2020 04/26 12:32
注冊資金實(shí)繳是什么?
84784972
2020 04/26 12:35
我們納稅申報系統(tǒng)里的印花稅,只看到購銷合同和資金賬簿兩個稅目,購銷合同的是按去年一年的總收入報了
佟老師
2020 04/26 13:46
你不是要報資金賬簿印花稅嗎?
84784972
2020 04/26 20:06
老師,你說的注冊資金實(shí)繳是什么意思?是不是注冊資金實(shí)繳了才需要繳納印花稅?
佟老師
2020 04/26 21:26
是的,實(shí)繳以后才需要繳納印花稅
84784972
2020 04/26 22:18
印花稅購銷合同,銷售方跟采購方都要申報嗎?那為什么我們自行申報報表的時候,都只按照收入的金額報,沒有算采購金額啊?這樣不是少交稅了嗎?會帶來什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
佟老師
2020 04/26 22:23
是的,購銷雙方都要申報繳納
佟老師
2020 04/26 22:23
你們應(yīng)該按照合同金額申報
佟老師
2020 04/26 22:24
如果計稅依據(jù)錯誤會有罰款或滯納金的
84784972
2020 04/26 22:27
我們有無票收入,也是含在收入里的,那是不是下個征期可以再補(bǔ)去年的采購合同金額作為計稅依據(jù)的印花稅
佟老師
2020 04/27 07:05
應(yīng)該去把合同都補(bǔ)充上作為計稅依據(jù)
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