問題已解決
我們單位以前年度的增值稅一直沒有做結轉(zhuǎn)分錄,可以在現(xiàn)在這個年度直接結轉(zhuǎn)嗎,需要怎么做分錄,應該繳納的增值稅都已經(jīng)繳納了的



你好,需要補做結轉(zhuǎn)分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2020 04/28 10:17

84785040 

2020 04/28 10:19
以前年度的增值稅已經(jīng)交了的,怎么還是到未交增值稅呢?

鄒老師 

2020 04/28 10:23
你好,之前繳納的分錄是
借;應交稅費-未交增值稅,貸;銀行存款
因為你之前沒有做結轉(zhuǎn)增值稅分錄,所以現(xiàn)在需要補做結轉(zhuǎn)分錄
補做的結轉(zhuǎn)分錄就是
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅

84785040 

2020 04/28 10:29
我們之前繳納增值稅不是通過未交增值稅,是直接通過借:應交稅費-應交增值稅,貸:銀行存款;是從小規(guī)模變?yōu)橐话慵{稅人之后還沒有修改會計科目

鄒老師 

2020 04/28 10:32
你好,一般納稅人繳納增值稅應當這樣做分錄才是的
借;應交稅費-未交增值稅,貸;銀行存款

84785040 

2020 04/28 10:35
是因該這么做,但是以前年度的已經(jīng)做了,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整?

鄒老師 

2020 04/28 10:40
你好,現(xiàn)在可以這樣做調(diào)整分錄
借;應交稅費——未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅
