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實(shí)務(wù)
問題已解決
銷售方跨年紅沖專票 購買方已抵扣如何做賬務(wù)處理



借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2020 04/28 14:09

84785045 

2020 04/28 14:21
不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

郭老師 

2020 04/28 14:24
購買方借應(yīng)付賬款貸庫存商品進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出剛才的是銷售方的分錄。

84785045 

2020 04/28 14:35
不走以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是嗎?

郭老師 

2020 04/28 14:37
你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?

84785045 

2020 04/28 14:41
沒有 因?yàn)檫@筆當(dāng)時(shí)是借方掛費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng) 貸方掛銀行存款

郭老師 

2020 04/28 14:44
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

84785045 

2020 04/28 14:51
當(dāng)時(shí)是直接進(jìn)費(fèi)用支付的 沒有掛往來 現(xiàn)在借方能掛應(yīng)付賬款嗎?

郭老師 

2020 04/28 14:53
對(duì)方給你錢了嗎?如果對(duì)方給你錢了,借銀行存款貸應(yīng)付賬款。

84785045 

2020 04/28 15:02
謝謝老師

郭老師 

2020 04/28 15:08
不用客氣的。
