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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
單位應(yīng)付職工薪酬年金科目貸方有余額是錯(cuò)誤的,幾年以前做錯(cuò)帳了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)想調(diào)平怎么帳務(wù)處理



借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,
2020 04/29 14:22

maize老師 

2020 04/29 14:32
損益科目這個(gè)是需要,資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益科目不需要

maize老師 

2020 04/29 14:44
不好意思,寫(xiě)錯(cuò)了,貸方有金額要平掉做借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) ,忽略上面回復(fù),這個(gè)有誤借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整,

maize老師 

2020 04/29 14:44
那就是之前多計(jì)提,現(xiàn)在就需要沖掉

maize老師 

2020 04/29 14:52
損益科目這個(gè)使用,調(diào)跨年的費(fèi)用收入和成本,涉及以前年度損益科目, 其他應(yīng)付款代扣年金錯(cuò)誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎 不知道你這個(gè)是啥情況,

maize老師 

2020 04/29 15:04
想平就做這借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 其他應(yīng)付款代扣年金錯(cuò)誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎 是

maize老師 

2020 04/29 15:42
你不想查,錯(cuò)誤,之前少計(jì)提或者是多計(jì)提費(fèi)用 ,成本和收入有問(wèn)題就用這個(gè)

maize老師 

2020 04/29 15:51
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

84784977 

2020 04/29 14:25
所有調(diào)以前科目帳都可以走以前年度損益調(diào)整,和未分配利潤(rùn)里調(diào)整

84784977 

2020 04/29 14:34
應(yīng)付職工薪酬也是損益類(lèi)科目嗎

84784977 

2020 04/29 14:45
對(duì),就是不知什么時(shí)候哪個(gè)科目可以用到以前年度損益調(diào)整

84784977 

2020 04/29 14:48
其他應(yīng)付款代扣年金錯(cuò)誤也在以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎

84784977 

2020 04/29 14:59
我們也不知道什么情況,已經(jīng)很多年了就幾百元,想調(diào)整平以后好做帳

84784977 

2020 04/29 15:34
好的,

84784977 

2020 04/29 15:35
什么時(shí)候可用以前年庋損益調(diào)整

84784977 

2020 04/29 15:43
謝謝
