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業(yè)務招待費沒有被抵扣的部分要交所得稅嗎

84785023| 提問時間:2020 04/29 17:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果賬面本來就是盈利,納稅調增會導致補交所得稅 如果調整之后還是虧損,那就不需要繳納企業(yè)所得稅的
2020 04/29 17:01
84785023
2020 04/29 17:04
那就是用利潤總額加上未抵扣業(yè)務招待費再乘稅率就是所得稅了嗎
鄒老師
2020 04/29 17:05
你好 企業(yè)所得稅=應納稅所得額*所得稅稅率 應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減
84785023
2020 04/29 17:06
那這個未抵扣部分是納稅調增還是納稅調減啊
鄒老師
2020 04/29 17:06
你好,未抵扣部分是納稅調增
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