問題已解決
老師起初的數(shù)據(jù)資產(chǎn)負債數(shù)據(jù)不平怎么處理?



您好
請問科目余額表平么?
2020 05/01 18:33

84784977 

2020 05/01 18:38
之前沒有會計

84784977 

2020 05/01 18:38
數(shù)據(jù)是自己獲得的

bamboo老師 

2020 05/01 18:44
那都有些什么科目有余額

84784977 

2020 05/01 18:56
資產(chǎn)和負債不平

84784977 

2020 05/01 18:56
負債大于資產(chǎn)

bamboo老師 

2020 05/01 18:57
那可以把差額話 其他應收款
沒有所有者權益么

84784977 

2020 05/01 19:00
有

84784977 

2020 05/01 19:00
注冊資本,1000萬!實繳資本1940

bamboo老師 

2020 05/01 19:02
有沒有未分配利潤數(shù)據(jù)?

84784977 

2020 05/01 19:02
期初數(shù)據(jù)是我我自己收集的數(shù)據(jù)!

bamboo老師 

2020 05/01 19:05
那您可以把差額填表在未分配利潤
也可以計入其他應收款

84784977 

2020 05/01 19:11
好的老師

84784977 

2020 05/01 19:12
謝謝老師辛苦啦

bamboo老師 

2020 05/01 19:12
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
