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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳前,暫估發(fā)票取得如何做憑證?多出來(lái)的材料票部分憑證如何做?



你好
暫估的分錄怎么做的
2020 05/07 14:44

84784975 

2020 05/07 14:46
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款—暫估

郭老師 

2020 05/07 14:47
成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

84784975 

2020 05/07 14:47
全部結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 

2020 05/07 14:51
借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料貸以前年度損益調(diào)整
這個(gè)是紅沖的分錄。

郭老師 

2020 05/07 14:51
然后做發(fā)票的,借原材料,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付帳款
借以前年度損益調(diào)整貸原材料

84784975 

2020 05/07 14:55
老師紅沖的分錄怎么沒(méi)有把應(yīng)付賬款暫估沖回。

郭老師 

2020 05/07 14:57
第一個(gè)借應(yīng)付賬款借方了,

郭老師 

2020 05/07 14:57
原先在貸方不是嗎?

84784975 

2020 05/07 15:05
那第一個(gè)的分錄其實(shí)就是:借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:原材料 借:原材料 貸:以前年度損益調(diào)整 對(duì)嗎?這個(gè)是對(duì)暫估的紅沖是嗎? 然后做發(fā)票的部分其實(shí)就是把多出來(lái)的那部分通過(guò)以前損益直接結(jié)轉(zhuǎn)到成本里是吧老師?如果發(fā)票在匯算清繳期到了與暫估正好相等是不是也要通過(guò)以前年度損益來(lái)做賬?。?/div>

郭老師 

2020 05/07 15:07
是的
一樣的可以不調(diào)
發(fā)票放到憑證后面

84784975 

2020 05/07 15:29
老師,去年我有一個(gè)員工工資沒(méi)有發(fā)她工資,但是我卻做了他的工資申報(bào),而且我也是把她的工資結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在才知道根本沒(méi)有發(fā)給他(我們工資老板發(fā)現(xiàn)金)

郭老師 

2020 05/07 15:30
現(xiàn)在還支付嗎?如果不支付的話,職工薪酬明細(xì)表,稅收金額和實(shí)際金額減去這個(gè)金額。

84784975 

2020 05/07 15:33
現(xiàn)在的問(wèn)題就是我賬載是已經(jīng)發(fā)給他了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?具體涉及的憑證怎么處理?

郭老師 

2020 05/07 15:37
借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整。

郭老師 

2020 05/07 15:37
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。


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