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問題已解決

老師,彌補(bǔ)虧損什么情況才要填?是不是年報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)就可以填寫?

84784997| 提問時(shí)間:2020 05/07 15:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 利潤(rùn)是正數(shù)時(shí)可以補(bǔ)以前年度虧損 填寫這個(gè)表
2020 05/07 16:04
84784997
2020 05/07 16:14
那為什么這里只能填寫分立欄呢?
玲老師
2020 05/07 16:26
你們是分立轉(zhuǎn)出的企業(yè)嗎 ?
84784997
2020 05/07 16:44
1、老師,什么是分立轉(zhuǎn)出的企業(yè)? 2、老師就算有虧損可彌補(bǔ),我能選擇不彌補(bǔ)嗎 3、彌補(bǔ)是怎么個(gè)彌補(bǔ)法呢,假如本年度利潤(rùn)總額為-2500,下一年度應(yīng)納所得額如果為正數(shù),那就會(huì)自動(dòng)減去彌補(bǔ)虧損,最終計(jì)算出應(yīng)納所得稅額對(duì)嗎? 應(yīng)納稅所得額=納稅調(diào)整后所得—所得減免—彌補(bǔ)以前年度虧損—抵扣應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率 (納稅調(diào)整后所得=利潤(rùn)總額—境外所得+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額—免計(jì)、減計(jì)收入及加計(jì)扣除+境外所得抵減境內(nèi)虧損)
玲老師
2020 05/07 16:53
1這個(gè)需要看你們以前年度有沒有虧損沒有彌補(bǔ)完,最好拿出去年的所得稅申報(bào)表看一看。合并和分立是企業(yè)的特殊情況,沒有就不寫。合并是兩個(gè)企業(yè)變成了一個(gè)企業(yè),分立是一個(gè)企業(yè)分成了兩個(gè)企業(yè) 2有利潤(rùn)可以補(bǔ) 你也可以放充補(bǔ)虧損交稅 那企業(yè)會(huì)多交稅的 3是的
84784997
2020 05/07 16:56
好像是自動(dòng)彌補(bǔ)虧損的,好像放棄不了。你們的也是這樣嗎
玲老師
2020 05/07 17:01
是的 一般都是自動(dòng)設(shè)置好的自動(dòng)補(bǔ)虧損的
84784997
2020 05/07 19:25
老師,彌補(bǔ)虧損不用做分錄嗎
玲老師
2020 05/07 19:27
對(duì)的,不用做分錄 的
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